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掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

RSM 容诚 录 | | | 内部控制审计报告 掌阅科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0842 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://4c.cndf.gov.cn)"进行查 " er and and the see and the states of the station of 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0842 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了掌阅科技股份有限公司(以下简称"掌阅科技公司")2024年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,掌阅科技公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为掌阅科技股份有限公司容诚审字[2025]518Z0842 号报告之 签字盖章页。) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...