东鹏控股(003012) - 2024年年度审计报告
广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | | 合并及母公司利润表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - | 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 114 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02771 号 (第1页,共6页) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于东鹏公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事 ...