东鹏控股(003012) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于广东东鹏控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务 中 玉 · 中国注册会计师 版能用意前面 芳 310000120043 中國註冊會計師 黃達輝 310000120827 2025年4月 17日 德师报(核)字(25)第 E00401 号 广东东鹏控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2025年 4月 17日签发了德师报(审)字(25)第 P02771 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求 ...