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顺控发展(003039) - 年度关联方资金占用专项审计报告

广东顺控发展股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]3128-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行 报告编码:京25SZQ5B 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]3128-2 号 广东顺控发展股份有限公司董事会: 我们审计了广东顺控发展股份有限公司(以下简称"顺控发展公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,顺控发展公司编制了后附的 2024年度非经营性 ...