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光庭信息(301221) - 武汉光庭信息技术股份有限公司2024年度内控审计报告
301221KOTEI(301221)2025-04-20 07:59

武汉光庭信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. ธุ路 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...