Workflow
宜安科技(300328) - 宜安科技2024年度内部控制审计报告
300328Eontec(300328)2025-04-21 10:19

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度内 | 1-8 | | 部控制评价报告 | | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是宜安科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中证天通(2025)证专审 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东 ...