威尔高(301251) - 2024年度内部控制审计报告
江西威尔高电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10159 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.mcf.gov.cn)"进行查 " 江西威尔高电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10159 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 页次 | | | ii 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔 高")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是威尔高董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...