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威尔药业(603351) - 威尔药业2024年度内部控制审计报告

南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 内部控制审计报告 喷ษ 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA1B0003 南京威尔药业集团股份有限公司 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南京威尔药业集团股份有限公司 ( 以下简称威尔药业 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一位带来会(http://www.blogs.com/ 一、 企业对内部控制的责任 re 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 母系由话 8 号宫 长 大 圈 A 麻 9 层 QIF RInck A Fil Hua No 8 Chaovangmen Be Donachena District 100027 P R China 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威尔药业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们认为,威尔药业于 202 ...