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沃尔德(688028) - 2024年度内部控制审计报告
688028Worldia(688028)2025-04-21 11:53

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………… | 3 第 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………… | 4 第 | 页 | | (三)执业会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5324 号 第 1 页 共 6 页 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称沃尔德公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃尔 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...