英维克(002837) - 内部控制审计报告
一、 内部控制审计报告 1-2 关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 目 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 | | --- | 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10246 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称英维 克)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 (此页无正文,为深圳市英维克科技股份有限 ...