百胜智能(301083) - 招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为:公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为江西百胜智能科技股份 有限公司(以下简称"百胜智能"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对百胜智能 2024 年度内部控制情况进行了核查,发表核查意见如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅百胜智能内控相关制度、复核百胜智能信息披露文件、 2024 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度 ...