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新美星(300509) - 内部控制审计报告
300509Newamstar(300509)2025-04-21 14:27

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi.Jiangsu.China Tel: 86(510)68798988 Fax:86(510)68567788 E-mail:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1169号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称新美星)2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新美星董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...