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*ST中利(002309) - 内部控制审计报告
002309ZHONGLI GROUP(002309)2025-04-21 15:05

江苏中利集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕3 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏中利董事会的责任。 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2025〕3 号 内部控制审计报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏中利集团股份有限公司(以下简称江苏中利)2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...