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*ST中利(002309) - 监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
002309ZHONGLI GROUP(002309)2025-04-21 15:12

1 / 1 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,对该专项说明无异议。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明》的意见 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")为江苏中 利集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制审计机构,对公司 2023 年度内部控制有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。公 司高度重视并积极采取了有效措施,目前已消除 2023 年度内部控制审计报告否定 意见涉及事项产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审 计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会经认真核查,发表 如下意见: 1.苏亚金诚为公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度内部控 制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司监事会认可其作为 审计机构的专业性、独立性和职业判断。 ...