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*ST中利(002309) - 监事会对《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
002309ZHONGLI GROUP(002309)2025-04-21 15:12

1 / 1 江苏中利集团股份有限公司监事会对 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不 确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公 司的实际情况,对该专项说明无异议。 《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司监事会 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")为江苏中 利集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表审计机构,对公司 2023 年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施,目前已消除 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉 及事项影响产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告带持 续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,公司监事会经认真核查,发表如下意见: 2025 年 4 月 22 日 1.苏亚金诚为公司出 ...