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百川能源(600681) - 百川能源2024年度内部控制审计报告
600681Bestsun Energy(600681)2025-04-22 11:16

百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 12 月 31 日) | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10189 号 百川能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 李洪勇 420003204565 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序 ...