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御银股份(002177) - 2024年年度审计报告
002177KINGTELLER(002177)2025-04-22 11:56

广州御银科技股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025]24012930017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012930017号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于御银股份,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 1 一、审计意见 我们审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份"或"公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了御银股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关 ...