御银股份(002177) - 年度关联方资金占用专项审计报告
广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24012930037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 华兴专字[2025]24012930037号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 我们接受广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2025]24012930017号无保留意见审计报告。 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有 限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2024年度财务报 表时 ...