蓝晓科技(300487) - 2024年年度审计报告
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 | 04 | 21 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告文号 | 号 致同审字(2025)第 110A015086 | | | | 注册会计师姓名 | 王艳艳、付玉 | | | 审计报告正文 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注七、45 以及附注十八、4。 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称蓝晓科技公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...