中色股份(000758) - 关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告
有色矿业集团财务有限公司 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]18118-7 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了有色矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")管理层对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、 完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度,是财务公司管理层的责任。我们的责 任是对财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、业务和风险 状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序,但 目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效性发表意见。我们相信,我们的审核为发表 意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 录 目 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 — ] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台( ...