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诺思兰德(430047) - 2024年度内部控制审计报告
430047NORTHLAND(430047)2025-04-23 14:37

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA (特殊普通合伙) . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP. 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003463 号 北京诺思兰德生物技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,诺思兰德于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...