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胜利精密(002426) - 内部控制审计报告

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00570 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业统一些管亚台(http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00570 号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密") 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是胜利精密董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...