精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告
武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2024年度) 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2024 年度) 报告日期:2025 年 4 月 23 日 第 1 页 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2024 年度) 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照 武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其下设审计委员会的要求, 由审计部组织相关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 几个方面,对公司内部控制的有效性进行了评估。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是:一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性, 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2024年度) 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...