步科股份(688160) - 2024年度内部控制审计报告
目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | | 第 | 3-6 | 页 | | (一) 本所执业证书复印件 | ……………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所营业执照复印件 | ……………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师证书复印件 …………………第 | | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-281 号 上海步科自动化股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为,上海步科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海步科自动化股份有限公司(以下简称上海步科公司)2024 年 12 月 31 ...