纳微科技(688690) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州纳微科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 苏州纳微科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2021号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2021号 苏州纳微科技股份有限公司 全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"纳微科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纳微科技 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...