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新北洋(002376) - 内部控制自我评价报告
002376SNBC(002376)2025-04-24 13:56

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东: 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称 "基本规范")及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求,结合山东新北洋信息技 术股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控制建 立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制评价情况报告 如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施的内部控制进 行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全 ...