大连圣亚(600593) - 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作 安排,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具 了专项报告。 经审计,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量; 公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、 审计工作方案、风 ...