世联行(002285) - 内部控制审计报告
内部控制审计报告 第 1 - 2 页 深圳世联行集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是世联行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"世联 行")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 (此页无正文,为深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度内部控制 审计报告签章签字页) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 姜干(项目合伙人) 中国注册会计 ...