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银河电子(002519) - 年度关联方资金占用专项审计报告

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查验 " 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的 保留意见审计报告。 银河电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编 ...