康盛股份(002418) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 1、 浙江康盛股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0240 号 立信中联专审字[2025]D-0240 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | | | 二、 附件 浙江康盛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江康盛股份有限公司(以下简称康盛股份)财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2025]D- 0847 ...