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ST中装(002822) - 内部控制审计报告

深圳市中装建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100017号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 1100017 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司")2024年12月 31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、中装建设公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中装建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营电具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台(hms://saa 或报批过程中,中装建设公司就与持续经营相关的重大不确定性未能作出充分披露。针对该 事项我们对中装建设公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...