瀛通通讯(002861) - 内部控制审计报告
瀛通通讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………………………………… 第 1―2 页 | | --- | | 二、附件 | | (一)本所执业证书复印件… | | (二)本所营业执照复印件………………………………………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 5—6 页 | 串网童 天健审〔 2025 〕3-333 号 漏通通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯公司)2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瀛通 通讯公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...