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迪威尔(688377) - 迪威尔审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
688377DEVELOP(688377)2025-04-25 10:56

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 (三)在审计过程中,董事会审计委员会与审计会计师进行了充 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况,审计委员会 定期与年审会计师事务所线下交流,了解审计中存在的问题,敦促其 按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计 师事务所在审计中存在的不同意见,董事会审计委员会充分听取双方 意见,积极进行相关协调,确保年报审计工作圆满完成。 (四)公证天业出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后,董 事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 (五)董事会审计委员会对公证天业 2024 年度财务审计工作进 行了核查和评估,认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执 业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,较好的完成 了各项审计任务。 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的 作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查 ...