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尚纬股份(603333) - 内部控制审计报告
603333Sunway(603333)2025-04-25 11:27

RSM 容 诚 内部控制审计报告 尚纬股份有限公司 容诚审字|2025]610Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.me.gev.cn)"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.me.sov.cn)"进行在线 公 117 : 内部控制审计报告 容诚审字[2025]610Z 尚纬股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,尚纬股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了尚纬股份有限公司(以下简称"尚纬股份")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 五、强调事项 一、企业对内部 ...