北京科锐(002350) - 内部控制审计报告
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京25FF 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦A座9 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 blic accountants 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0370 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京科锐公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...