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多伦科技(603528) - 天衡会计师事务所关于多伦科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一览曾其有执业许可 内部控制审计报告 多伦科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00617 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,多伦科技股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2025)00617 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 多伦科技股份有限公司 2024年12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多伦科技股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...