Workflow
汉森制药(002412) - 年度关联方资金占用专项审计报告

关于湖南汉森制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100174号 关于湖南汉森制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 (此页无正文,为关于湖南汉森制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告众环专字(2025)1100174号签章页) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 众环专字(2025)1100174 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"汉森制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审 ...