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星环科技(688031) - 2024年度内部控制审计报告
688031Transwarp(688031)2025-04-25 13:29

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 天健审〔2025〕7285 号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称星环科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星环 科技公司董事会的责任。 二、 ...