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魅视科技(001229) - 监事会对公司内部控制评价报告的意见
001229AVCiT(001229)2025-04-25 14:03

公司已建立了较为完备、科学、合理、有效的内部控制制度,在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2024 年度,未发现 公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷、重要缺陷。公司所编 制的《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立及执行情况,符合 公司内部规范运转的需要,建议公司继续严格按照法律法规、监管要 求和公司经营管理以及内部控制工作的需要,在公司文化建设、内控 反舞弊机制、信息与沟通等方面采取措施进一步健全、完善内部控制。 公司监事会对《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》无异议。 广东魅视科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 广东魅视科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等有 关规定的要求,公司监事会对《广东魅视科技股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅,对公司内部控 ...