云天励飞(688343) - 2024年内部控制审计报告
深圳云天励飞技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]21511 号 目 录 内部控制审计报告— 您可使用手机"打一打"或遗入"注册会计师行业统一准管平台(http://acc.mol.eov.cn -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21511 号 深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云天励飞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,云天励飞于 2024年收购了深圳市研丞技术有 限公司(以下简称"呀丞技术"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中国 证券监督管理委员会发布的 ...