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英飞特(300582) - 2024年度内部控制自我评价报告

英飞特电子(杭州)股份有限公司 内审部门对公司及其全资子公司的主要业务和管理活动进行了内部控制的有效性检 查,评价公司内部控制设计和运行是否有效,分析、识别内部控制缺陷。检查中采用了 个别访谈、现场查看、抽样和比较分析、穿行测试、专题讨论等方法。 第 1 页 共 9 页 2024年度内部控制自我评价报告 英飞特电子(杭州)股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系),结合本公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司截止至2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整 性和实施的有效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现 将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下,按照企业内部控制规范体系的规定,设计、实施和维 护有效的内部控制,评价其有效性 ...