思进智能(003025) - 年度关联方资金占用专项审计报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | | 第 3 | 页 | | 三、报告附件……………………………………………………… 第 | | 4—8 | 页 | 天健审〔2025〕7004 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了思进智能成形装备股份有限公司(以下简称思进智能 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的思进智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 二、管理层的责任 思进智能公司管 ...