金财互联(002530) - 内部控制自我评价报告
证券代码:002530 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金财互联控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合金财互联控股股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度及评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为,公司建立了符合经营管理需求和业务发展规模的内部法人治理组 织结构,合理设置了部门及相关的职责,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关 法律、行政法规和部门规 ...