高乐股份(002348) - 审计委员会关于对年审会计师事务所2024年度审计工作的总结报告
广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担广东高乐股份有限公司(以下简称 "公司"或"高乐股份")2024 年度的审计工作,主要内容是对公司 2024 年年 度经营收入情况进行审计评价,以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占 用、对外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后,年审 会计师对公司 2024 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审 计报告,强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响,该诉讼案件目前在广东 省高级人民法院二审审理阶段,已开庭审理尚未判决。在年审会计师审计期间, 公司审计委员会进行了跟踪配合,现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审 计工作情况总结及履行监督职责情况评价如下: 一、年审会计师 2024 年度工作情况总结 (一)基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过对公 司内部控制等情况的了解后,该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2024 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2024 ...