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壹网壹创(300792) - 天职业字[2025]16999号-杭州壹网壹创科技股份有限公司-内控审计报告
300792Onechance(300792)2025-04-27 08:07

杭 州 壹 网壹 创 科技 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]16999 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,壹网壹创 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天职业字[2025]16999 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭 州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称壹网壹创)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...