英派斯(002899) - 内部控制审计报告
青岛英派斯健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000713 号 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000713 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"英派斯")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,英派斯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (以下无正文) 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 按照《企业内部控制基本 ...