中体产业(600158) - 中体产业集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
中体产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10781 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acq.mof.gox.cn)"进行变 "进行变用"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)"进行变得的.沪27DK6R7TL 中体产业集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10781 号 中体产业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中体产业集团股份有限公司(以下简称"中体产 业")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中体产业董事会的 ...