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元道通信(301139) - 董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
301139WINTAO COMM.(301139)2025-04-28 14:18

元道通信股份有限公司 三、公司消除上述事项及其影响的具体措施 董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 元道通信股份有限公司(以下简称"公司"或"元道通信")2024 年度审计 机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告(XYZH/2025BJAA19B0133 号)。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相关要求,董事 会对该保留意见审计报告涉及的事项说明如下: 一、 审计报告中形成保留意见的内容 信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审计,出具了保留意见的审计报 告,具体内容如下: 如元道通信公司财务报告附注五、4 应收账款与附注五、9 合同资产所述, 元道通信公司已经针对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款与合同资产(以下合 称"应收款项"),按照账龄共计提了 29,521.69 万元的坏账准备,占应收款项账 面余额的 18.16%。元道通信公司在业务管理方面内部控制存在的缺陷,使其未 ...