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遥望科技(002291) - 内部控制审计报告

佛山遥望科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000123 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000123 号 佛山遥望科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 德皓内字[2025]00000123 号内部控制审计报告 佛山遥望科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了佛山遥望科技股份有限公司(以下简称 ...