华铭智能(300462) - 关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项作如下专项说明: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 上会事务所提醒内部控制审计报告使用者关注: 1、对子公司的管理 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述,华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司(以下简称"浙江 国创")因租赁纠纷,致使上会事务所无法对存货执行监盘等必要的审计程序。 截止 2024 年 12 月 31 日,双方仍未和解,该事项表明华铭智能对子公司浙江国 创的管控方面存在不足,相关内部控制存在缺陷。 2、中国证监会立案调查 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述,华铭智能于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《立案 告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对华铭智能立案。截止本 报告日,华铭智能尚未 ...